職位描述
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職責描述:
1.參與公司內部審計體系的構建以及審計制度和方法的制定;檢查、評價公司及所屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況。
2.按照國家法律以及上級領導的要求,完成各項審計工作,包括經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等。
3.按照要求編制審計方案、審計通知書、審計底稿及審計報告以及跟蹤落實整改情況并完成審計資料的歸檔工作等。
4.按照國家法律以及上級領導的要求,對公司及所屬單位的財產安全和完整、資金的周轉和運用進行審計監督,并評價其使用效果。
任職要求:
1、本科及以上學歷,法律、審計、會計、財務管理等相關專業;
2、3-5年中大型企業內部審計工作經驗,有CPA / CIA / 中級審計師資質優先;
3、具備較強的原則性,掌握相關國家法律規定;
4、較強的學習能力與溝通協調能力,樂于團隊合作。
工作地點
地址:廣州黃埔區廣州-黃埔區金發科技股份有限公司


職位發布者
牟女士HR
金發科技股份有限公司

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石油·石化·化工
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1000人以上
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股份制企業
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廣州市科學城科豐路33號