1、配合部門制定年度審計工作計劃,按年度計劃實施內部審計:負責對集團所屬單位的財務收支、財務預決算、合規經營、資產質量、經營績效以及其他有關經濟活動進行審計;編制完整審計方案、審計底稿及審計報告,跟進審計整改。
2、參與集團內控管理的監督工作,包括對風險與控制情況進行檢查、評價和報告;負責監督集團各部門及下屬單位對各項內部管理規章制度的執行情況,提出改進意見。
3、配合國家審計機構對集團及下屬子公司開展各項審計工作;完成各類內審項目申報及論文撰寫工作。
4、及時做好審計檔案整理及保管工作,建立健全工作臺賬。
5、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、會計、審計、財務相關類專業本科及以上學歷,中共黨員優先。
2、1年以上內部審計相關工作經驗,能夠獨立或主導完成內部審計項目。
3、嚴謹細致,有較強的邏輯推理能力、書面表達能力,一定的組織協調能力及團隊協作能力,責任心較強。
4、注冊會計師、國際注冊內部審計師、中級會計職稱、中級審計職稱優先。



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基金·證券·期貨·投資
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21-50人
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國有企業
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浙大路39號西資大樓南六樓